一、单位职能职责:
提供收养服务、弘扬救助精神、孤儿与弃婴收养、“三无人员”求助服务及相关社会服务。
二、单位机构设置:
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件,娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位,有全额拨款事业编制16人,购买服务人员编制20人,其中院长1名,副院长2名。全院在职人员共计43人,其中在编人员15人,临聘人员28人。下设了院长室,办公室,财务科,人事科,业务科,社工部,医务科六个科室。
三、2018年部门预算情况说明:
娄底市社会福利院是全额拨款的事业单位。收入包括一般公共拨款、经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入;支出包括社会保障和就业支出、事业单位基本运行的经费,以及孤儿、三无人员的生活费、抚养费、学费、医药费、日常用品等专项经费。
(一)关于 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明:
一般公共预算拨款223.37万元,其中经费拨款223.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元,上级补助收入224万元。
(二)关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明:一般公共预算支出225.37万元,其中基本支出159.8万元,项目支出65.57万元。
(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明:一般公共预算基本支出159.8万元,其中人员经费134.27万元,公用经费25.53万元。
(四)关于 2018年“三公”经费预算情况说明:2018年“三公”经费共11万元。一般预算安排的三公经费5.6万元,其中公务用车运行费3万元,公务接待费2.6万元;非一般预算安排的三公经费5.4万元,其中公务用车运行费3万元,公务接待费2.4万元。
(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明:我院无政府性基金预算。
(六)于 2018年收支预算情况的总体说明:一般公共预算拨款225.37万元,其中经费拨款223.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元,上级补助收入224万元,社会保障和就业支出449.37万元。
(七)关于2018年收入预算情况说明:2018年福利院预算收入为449.37万元:一般公共预算拨款225.37万元,上级补助收入224万元。
(八)关于 2018年支出预算情况说明:2018年福利院支出预算449.73万元,其中儿童福利支出391.95万元,老年福利支出57.42万元。
(九)其他重要事项的情况说明:2018年福利院所有资金进行整体绩效评价。
2018年 2月 2日